問題已解決
老師,費用報銷,有張發票7月份已經報銷入賬給A了員工,8月份,B員工又拿同一張發票過來報銷,實際上這種發票應該報銷給B員工的,這怎么搞啊



您好, 這個讓A把錢退回來,再轉給B就成
2024 08/22 13:51

84785038 

2024 08/22 13:55
A員工說還有很多票要報,再給我一張,這樣就不用退了,能這樣嗎?這樣的話賬務處理怎么做呢?

東老師 

2024 08/22 13:57
這個你付錢記入到其他應收款,然后拿發票再沖銷其他應收款

84785038 

2024 08/23 08:25
不記其他應收款可以嗎?賬上其他應付款300,銀行實付400,其他應付款余額就是負數,比如下次來報銷1000少付100,,付9000,這樣就平了,可以嗎

東老師 

2024 08/23 08:27
沒問題,這么做賬也可以的

84785038 

2024 08/23 08:29
好的謝謝老師

東老師 

2024 08/23 08:47
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝
