問題已解決
我想請問下6月開的銷項發票,有些物料沒有暫估,8月才回進項票 然后現金支付,8月的進項發票物料,6月銷項開出一部分,還有一部分沒有銷是做庫存,怎么記帳



嗨借庫存商品
貸應付賬款,暫估
確認收入的那一部分,借主營業務成本貸庫存商品。
2024 08/21 15:17

84784984 

2024 08/21 19:53
已經現金支付了

84784984 

2024 08/21 19:54
8月還可以做6月銷項暫什么

郭老師 

2024 08/21 20:03
借庫存商品,貸,應付賬款暫估,
借銀行
貸主營業務收入
應交稅費
借主營業務成本貸庫存商品
8借,庫存商品貸,庫存現金
借應付賬款
貸庫存商品
借庫存商品借主營業務成本負數
借主營業務成本貸庫存商品

郭老師 

2024 08/21 20:03
8月還可以做6月銷項暫什么
這個是什么意思
