問題已解決
老師好,請問22年做的進項稅額抵扣,然后24年告知這張發票不能抵扣做了進項稅額轉出,然后在24年補交了增值稅,企業所得稅以及三項附加稅,并且交了滯納金。請問應該怎么記賬?



?您好,借:利潤分配-未分配利潤? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出??應交稅費-應交附加稅??應交稅費-應交所得稅??
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出??應交稅費-應交附加稅??應交稅費-應交所得稅?? ?營業外支出(滯納金部分)? 貸:銀行存款
更正22年年報就好了
2024 08/20 11:51

84784992 

2024 08/20 11:56
謝謝老師,您說的年報是22企業所得稅年報是嗎

84784992 

2024 08/20 12:00
還有老師,麻煩問下借未分配利潤的金額填什么?

84784992 

2024 08/20 12:02
老師,請忽略第二個問題

廖君老師 

2024 08/20 12:04
您好,年報:22企業所得稅匯繳申報表,和2022年年報,就是我們第2年申報的2個報表

84784992 

2024 08/20 12:07
好的,明白了,謝謝老師

廖君老師 

2024 08/20 12:09
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?
?? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
