問題已解決
我5月份收到一份專票,6月初已認證。6月末對方紅沖并重開發(fā)票,這個月我認證進賬發(fā)票時,改怎么處理?



你好,已經(jīng)報完了稅之后才有紅沖的是吧。如果是的話,在7月份申報的時候進項轉(zhuǎn)出就行。
2024 08/10 18:13

84784979 

2024 08/10 18:14
那我把新開的發(fā)票直接認證了就可以了嗎?

郭老師 

2024 08/10 18:16
可以的
可以這么做的

84784979 

2024 08/10 18:18
就是我正常認證發(fā)票抵扣稅款,然后做賬的時候把之前的進賬稅額轉(zhuǎn)出,是嗎?

郭老師 

2024 08/10 18:21
之前的進項轉(zhuǎn)出
重新開的在做進項

84784979 

2024 08/10 19:03
老師,你幫忙看一下,我這樣做,是對的嗎?

郭老師 

2024 08/10 19:06
前后金額稅額不一樣嗎?如果是的話,可以的。但是,你之前折舊過了的,需要調(diào)整。

84784979 

2024 08/10 19:07
前后金額、稅額都不一樣了。折舊怎么調(diào)整?

郭老師 

2024 08/10 19:09
借累計折舊
借管理費用負數(shù)
