問題已解決
以前年度的所得稅稅額和增值稅稅額由差異,該怎么查找問題出在哪



你好!你是賬上和申報表上有差異嗎
2024 08/09 09:17

84784971 

2024 08/09 09:35
是兩個申報表之間的差異

84784971 

2024 08/09 09:37
有一個原因是我科目錯了,將已開票的預收款未計入收入,其他的還會有什么原因造成這種差異

宋生老師 

2024 08/09 09:46
你好!這種一般就是科目錯誤或者填寫手誤造成的。

84784971 

2024 08/09 09:54
差不到具體原因,該怎么處理?直接把差額進項所得稅調增,還是怎么弄?用不用做會計分錄,該怎么做

宋生老師 

2024 08/09 10:01
你好!這個你去看賬,看哪個跟賬對得上,就去修改那個對不上的

84784971 

2024 08/09 10:20
就比如說我現在找了一筆,借:銀行10600 貸:預收10000 應交稅費600,這個我該怎么調整

宋生老師 

2024 08/09 10:29
你好!你現在可以借預收賬款,貸主營業務收入

84784971 

2024 08/09 11:49
那收入與增值稅有不一致了

宋生老師 

2024 08/09 11:52
你好!你不是計入預收做錯了,要轉入收入嗎?
這部分的增值稅,你上面已經做了600了

84784971 

2024 08/09 12:15
對呀,但是不是一個會計期間做的,去年交了增值稅,但是計入了預收,今年只交所得稅,如果那樣做了是不是就收入和增值稅不一致了

宋生老師 

2024 08/09 12:19
你好!你這個正規的是,去年就要做增值稅,然后匯算清繳的收入也要增加

84784971 

2024 08/09 12:42
就是說現在應該怎么做正確

宋生老師 

2024 08/09 13:43
你好!你現在可以借預收賬款,貸主營業務收入
如果你要更正去年的,借預收賬款,貸以前年度損益調整

84784971 

2024 08/09 15:36
要交的所得稅怎么做分錄

宋生老師 

2024 08/09 15:39
你好!
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--應交企業所得稅
同時結轉以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
實際補繳企業所得稅時:
借:應交稅費--應交企業所得稅
貸:銀行存款
