問題已解決
收到紅字發票,進項已抵扣,如何帳務處理



借:原材料等 負數
貸:應付賬款 -負數
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2024 08/07 15:43

84784970 

2024 08/07 15:46
不用做應交稅費 進項稅轉入應交稅費 進項轉出這分錄?

家權老師 

2024 08/07 15:48
你現在是紅沖發票,不是單純進項轉出

84784970 

2024 08/07 15:51
對 是用收到的紅沖發票做的,那稅務申報填進項轉出那行就行了嗎?這樣帳務和申報表一致,對吧

家權老師 

2024 08/07 15:53
是的,就是那樣處理
