問題已解決
老師,我是購買方,23年收到專票入賬并抵扣了,現(xiàn)在收到這張發(fā)票的紅字發(fā)票,帳務(wù)上要怎么處理呢?



同學,你好
之前藍字發(fā)票的分錄,做一摸一樣的,金額負數(shù)
2024 02/21 15:38

84785023 

2024 02/21 16:00
不用做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

小菲老師 

2024 02/21 16:01
同學,你好
不用的,申報的時候,填在進項稅額轉(zhuǎn)出里面

84785023 

2024 02/21 16:03
老師,那我以前做了成本,現(xiàn)在要通過以前年度損益調(diào)整這個科目來沖去年的成本嗎?

小菲老師 

2024 02/21 16:04
同學,你好
不需要通過以前年度損益調(diào)整

84785023 

2024 02/21 16:08
和以前藍字發(fā)票做一樣,只是做成負數(shù),這樣子我的這個材料就是負數(shù)了,難不成轉(zhuǎn)個負成本?

小菲老師 

2024 02/21 16:09
同學,你好
嗯嗯,是的

84785023 

2024 02/21 16:09
好的,謝謝老師

小菲老師 

2024 02/21 16:10
不客氣,祝工作順利
