問題已解決
老師好!我公司是審車的,客戶6月份把審車費轉入公司,7月份開票的,如何做賬務處理



你好,審車業務是什么時候發生的
2024 08/06 17:54

84784955 

2024 08/06 17:57
6月份審車費,客戶款已交,7月份才給客戶開的票

小林老師 

2024 08/06 17:59
你好,你公司是哪月給客戶做完審車的?

84784955 

2024 08/06 18:14
老師好!6月份,

小林老師 

2024 08/06 18:17
那6月做未開票收入,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅
7月紅字沖回未開票收入,再重新做賬開票收入
收款,借銀行存款,貸應收賬款
