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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,請問一下我上個(gè)月確認(rèn)收入做了帳,但這個(gè)月客戶退貨了,是否要做一筆跟上個(gè)月分錄相反的記帳憑證呢?像這樣



你好,坐你上面這個(gè)可以。
2024 08/06 16:36

84784962 

2024 08/06 16:40
現(xiàn)在做7月的帳,這樣做是對的嗎?那這樣月末要不要把這些結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊?

郭老師 

2024 08/06 16:44
正確的,沒有問題的。月末的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

84784962 

2024 08/06 16:55
我聽課程老師說的不做相反,做一樣的分錄,但是負(fù)數(shù),也是可以的吧?

郭老師 

2024 08/06 16:56
你上面的紅色的是是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?

84784962 

2024 08/06 16:58
正數(shù),我是做相反的

84784962 

2024 08/06 16:59
正數(shù),我是做相反的分錄,只是特意標(biāo)紅了讓知道是退貨

郭老師 

2024 08/06 17:01
你好,如果你是軟件做賬的,可以,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)

84784962 

2024 08/06 17:15
老師,是否這樣也是可以的?

郭老師 

2024 08/06 17:16
結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個(gè)需要調(diào)整一下,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
貸庫存商品負(fù)數(shù)
