問題已解決
老師您好!出納報銷費用,她不提供付款憑證,只給個現金日記賬,我按照現金日記賬入賬可以嗎?



你好,不可以的,這個需要用銀行回單,你得做賬務處理,有原始憑證
2024 08/06 14:16

84784967 

2024 08/06 14:19
她都是用微信支付寶支付的,沒有銀行回單,先提取備用金到出納銀行卡,然后就支付報銷費用

郭老師 

2024 08/06 14:19
微信支付寶截圖兒。

84784967 

2024 08/06 14:25
她太懶了,問她要截圖,像要她的命,

郭老師 

2024 08/06 14:28
跟他說,要不我不好做賬,你做的日記賬還得根據我的憑證來,我的憑證沒有原始憑證,你的日記賬不成立。

84784967 

2024 08/06 14:44
老師您好!我還要問個問題,就是去年和前年的暫估,現在有了成本票可以沖以前的暫估嗎?

郭老師 

2024 08/06 14:45
可以的,沒有問題的。

84784967 

2024 08/06 14:51
老師您好!我是剛剛上手的,沒做過沖暫估,請問要做怎樣的分錄呢?她們之前有3百萬暫估,我想慢慢給她消化,沒票的時候也沖些無票支出去調增。

郭老師 

2024 08/06 14:53
之前賬務處理怎么做的

84784967 

2024 08/06 14:55
我就這個接的

郭老師 

2024 08/06 14:55
哦,我之前不知道你怎么暫估的,借主營業務成本貸應付賬款暫估嗎?

84784967 

2024 08/06 14:57
她們之前是沒票就不入賬,導致成本少,就暫估成本,

郭老師 

2024 08/06 14:58
你好,我想知道之前暫估的賬務處理呀,你不寫政務處理,我怎么給你紅沖?

84784967 

2024 08/06 15:04
借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估應付賬款

郭老師 

2024 08/06 15:08
借,應付賬款,貸,原材料。
借,原材料,貸,利潤分配未分配利潤,
借,原材料,貸,銀行存款或者應付賬款,
借,利潤分配未分配利潤貸原材料。

84784967 

2024 08/06 15:10
那暫估的數據沒變啊

郭老師 

2024 08/06 15:12
你好,第一個是紅沖暫估
第二個是紅沖結轉的成本

84784967 

2024 08/06 15:16
我看不懂,可以幫我寫完整的入賬憑證嗎?

郭老師 

2024 08/06 15:18
借應付賬款
貸原材料
紅沖了你的暫估,這個能看懂了嗎?

郭老師 

2024 08/06 15:19
就是做了你之前相反的分錄。
