問題已解決
如果7月發票來了(年度費用,6月已經發生了),錢沒付,8月再付。我們沒有待攤科目,怎么做分錄



您好
請問6月份有沒有攤銷費用入賬
2024 08/05 21:28

84784981 

2024 08/05 21:41
有費用的

84784981 

2024 08/05 21:46
老師,6月份應該是有費用,但是沒有攤銷

84784981 

2024 08/05 21:48
7月份只收到了發票,發票在7月份就認證了

bamboo老師 

2024 08/05 22:35
6月份應該
借 管理費用等
貸 應付賬款-暫估應付帳款
7月收到發票 做個攤銷表 按月寫分錄
借 應付賬款-暫估應付帳款 6月的
借 管理費用等 7月的
貸 應付賬款

bamboo老師 

2024 08/05 22:36
7月收到發票 做個攤銷表 按月寫分錄
借 應付賬款-暫估應付帳款 6月的
借 管理費用等 7月的
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 發票稅費
貸 應付賬款
以后按月寫分錄
借 管理費用等
貸 應付賬款
