問題已解決
老師您好,今年7月開負數發票沖紅232301月的發票,7月增值稅該怎么報呢



直接按7月扣除紅沖后的金額和稅金申報
2024 08/01 10:51

84785046 

2024 08/01 10:52
7月沒有正數發票,就只有這負數的

84785046 

2024 08/01 10:52
扺減是扺減今年的嗎?我紅沖的是2023年1月份的

家權老師 

2024 08/01 10:53
那么直接填負數的金額就行

84785046 

2024 08/01 10:56
填負數的金額也是沖減今年的對吧?

家權老師 

2024 08/01 10:59
是的,沖的就是本年累計的銷售收入和銷項稅

84785046 

2024 08/01 11:05
可是我們要更正2023年申報表才能退這個負數的稅,那也就是說,2023更正后,24年就不能扺減了吧?

家權老師 

2024 08/01 11:07
增值稅和所得稅,都是在24年處理,不影響23年的申報

84785046 

2024 08/01 11:15
可是稅務局要我們更正23年1月份增值稅申報表,那不就意味著今年的負數沖了去年的嗎?

家權老師 

2024 08/01 11:16
那你問他這個月又該怎么申報?

84785046 

2024 08/01 11:25
好的,謝謝。我問問

家權老師 

2024 08/01 11:26
不客氣,祝你工作順利!如
