問題已解決
老師,補交以前年度的增值稅和附加稅怎么入賬啊



這個要看是什么原因要補
是因為之前少交了少確認的收入嗎?
2024 07/29 13:57

84785002 

2024 07/29 13:58
但是沒開票也沒申報所以少交了

宋生老師 

2024 07/29 13:59
你好!這個你應該借應收賬款等,貸以前年度損益調整?應交稅費,應交增值稅
然后再借以前年度損益調整,貸應交稅費,應交城建稅,教育費附加等

84785002 

2024 07/29 14:15
也就是那筆增值稅 也是最終由以前年度損益轉到未分配利潤是嗎

宋生老師 

2024 07/29 14:16
不是的,他這個涉及的其實是主營業務收入和稅金及附加。跟增值稅這個沒有什么直接關系。

84785002 

2024 07/29 14:17
損益類科目通過以前年的損益調整,補交的增值稅通過什么科目呢?最終怎么結平呢

宋生老師 

2024 07/29 14:18
你好,這個補交的增值稅你正常做應交稅費,應交增值稅就可以了。就按上面的憑證,然后做交納的就可以了。
