問題已解決
老師,您好,有個問題想請教一下:實際工作中如果遇到代開發票的,造成內賬和外賬在稅費這方面產生差額,這個差額老師會建議放在哪個科目進行調整?



你好!內賬只按實際交的稅入賬
2024 07/26 14:06

84785043 

2024 07/26 14:09
那,,,我們交稅的錢是按照外賬交的,長此以往的話,我的內賬,應交稅費這個科目就會一直有余額了對吧?

宋生老師 

2024 07/26 14:10
你好!不會,交多少你計提多少就行

84785043 

2024 07/26 14:11
哦哦,我就按照內賬做計提,還有附加稅,繳納的時候也按照我計提的繳納,不用去看外賬繳納的金額?這樣就會平了

宋生老師 

2024 07/26 14:14
你好!是的。就是這樣了。內賬按實際來

84785043 

2024 07/26 14:14
我還有一個疑問,就是我繳納稅費,銀行有回單,那針對繳納稅費的回單,我做內賬的時候該怎么做?

宋生老師 

2024 07/26 14:15
你好!這個你復印,然后做原始單據

84785043 

2024 07/26 14:17
這個不是很明白,我復印做原始單據,金額也不一樣,好像沒有意義?

宋生老師 

2024 07/26 14:19
你好!為什么會不一樣呢,你交多少,就做多少

84785043 

2024 07/26 14:53
不是啊老師,我的意思就是說因為有代開發票,那我內賬按照實際的(我自己記錄的臺賬,那我采購的業務本來真實的只有1萬,但是發票開的是5萬,有4萬是代開的)我外賬是按票,內賬我按我的實際情況,我內賬記錄的金額我就只記錄1萬,剩下的4萬及產生的相關稅費我應該用哪個科目記錄它比較合適?

宋生老師 

2024 07/26 14:56
你直接按5萬對應的稅金來做。借稅金及附加-XX稅,貸銀行存款
