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老師人力資源派遣,的賬務處理怎么做應付職工薪酬,貸方,是根據開票差額部分 來計提的嗎? 實際付工資沒有按開票的差額部分來發,這怎么處理呢

84784972| 提問時間:2024 07/25 17:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,不是按差額的 1、確認收入時會計處理 借:銀行存款 80,000.00 貸:營業收入 76,190.48 應交稅費——應交增值稅 3,809.52 2、支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應交稅費——應交增值稅 2,857.14 主營業務成本 57,142.86 貸:銀行存款 60,000.00 開票:人力資源服務*代發工資 部分開的的5個點的普票,管理費部分開的是5個點的專票 或這樣 1、確認收入時會計處理 借:銀行存款 140275.44 貸:營業收入139794.82 應交稅費——應交增值稅 480.62? (?這里是差額增值稅) 2、支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:主營業務成本? 貸:銀行存款
2024 07/25 17:46
84784972
2024 07/25 17:57
支付給員工的工資和社保是要開發票給誰。派遣的工資是在本公司申報嗎
廖君老師
2024 07/25 18:00
您好,開票給客戶呀,客戶給多少錢就要開多少票, 派遣的工資是人力資源公司申報的 上面是人力資源公司分錄哦
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