問題已解決
支付水泥運輸費,我是用承兌匯票支付的,對方也開來了發票 我該如何做賬分錄是什么 開來的是專票



借:原材料? 運費計入水泥的成本
? ? 應交稅費-增值稅-進項
貸:應收票據
2024 07/23 16:16

84784958 

2024 07/23 16:21
原材料不對吧 我是從上游買了賣給下游 我之前做的是收到上游的發票走的 借庫存商品 進項稅 貸應付材料款

家權老師 

2024 07/23 16:22
那么計入庫存商品就行了

84784958 

2024 07/23 16:24
那公司向個人租的房子來當員工宿舍,付了一年的房租,其中房租里還付了3000的押金 合計房租金額為26300,這樣的話 分錄是什么 房東也提供他個人支付的房產稅以及個稅 這個不需要我做到我的賬里吧

84784958 

2024 07/23 16:27
前面那個問題 運費是用銀承付的 那貸到底是應付還是應收票據?

家權老師 

2024 07/23 16:27
你只做自己支付的款項就行

84784958 

2024 07/23 16:27
那我是咋做 這個房租的

家權老師 

2024 07/23 16:30
預付房租
借:其他應收款-房東 押金
? ?預付賬款-房租
貸:銀行存款
按月攤銷
借:管理費用-房租????
貸:預付賬款-房租

84784958 

2024 07/23 16:31
那我這個票據支付呢 應收還是 應付

家權老師 

2024 07/23 16:35
是你收到的票據支付就是應收票據

84784958 

2024 07/23 16:38
這個房租掛預付,那一年租期到了以后呢?

84784958 

2024 07/23 16:41
房租的 我這樣做對不對,借管理費用 福利費 26300 貸其他往來 掛房東名字 3000 貸應付職工福利 23300 然后借應付職工薪酬 26300 貸銀存 這樣行不行

家權老師 

2024 07/23 16:41
預付賬款都分攤完畢了哈

84784958 

2024 07/23 16:45
房租的 我這樣做對不對,借管理費用 福利費 26300 貸其他往來 掛房東名字 3000 貸應付職工福利 23300 然后借應付職工薪酬 26300 貸銀存 這樣行不行

家權老師 

2024 07/23 16:49
借:其他應收款-房東 押金3000
? ?預付賬款-房租?23300
貸:銀行存款?26300
按月攤銷
借:管理費用-福利費? ??
貸:預付賬款-房租?23300/12
