問題已解決
事業單位取得公用取暖費發票42萬,已付32萬如何做賬呢?



以下是事業單位對此業務的賬務處理方式:
取得公用取暖費發票 42 萬時:
借:事業支出 - 取暖費 420000
貸:應付賬款 100000
貸:銀行存款 320000
2024 07/17 22:28

84784962 

2024 07/17 22:40
老師,事業支出不是預算會計科目嘛,應付賬款和銀行存款不是財務會計科目嘛

暖暖老師 

2024 07/18 05:54
在預算會計中,取得公用取暖費發票 42 萬,已付 32 萬,賬務處理如下:
支付款項時:
借:事業支出 32 萬
貸:資金結存——貨幣資金 32 萬
剩余未支付的 10 萬暫不做預算會計處理,待實際支付時再進行相應的賬務處理。

84784962 

2024 07/18 08:48
老師,財務會計可以這樣做嘛: 借:業務活動費用—商品和服務費42萬
貸:應付賬款???????????????????????????????????? 10萬
??財政撥款收入??????????????????????????????? 32萬

暖暖老師 

2024 07/18 08:52
你的會計分錄對的也是
