問題已解決
銷售商品款未收,用貨抵尾款。請問分錄怎么做?



你好!你們是付款方嗎
2024 07/16 17:00

84785025 

2024 07/16 17:01
我們是銷售方

宋生老師 

2024 07/16 17:01
你好!借庫存商品 貸應收賬款

84785025 

2024 07/16 17:02
對方未付款,用貨抵款

宋生老師 

2024 07/16 17:02
你好!是的呃。所以你收到了貨。借庫存商品,然后減少了應收賬款,貸方應收賬款

84785025 

2024 07/16 22:20
銷售未收到款
借:應收賬款
貸:主營業務收入
用貨抵欠款
借:庫存商品
貸:應收賬款
老師請問是這樣的嗎?

84785025 

2024 07/16 22:21
怎么問出了幾個答案

宋生老師 

2024 07/16 22:44
您好,是的,過程就是你說的那兩個分錄
