問題已解決
你好老師,我們是從代賬接回來的帳,進項稅都沒有做賬等到需要結轉成本了才做入庫、這樣對嗎,后面可以按這個方式來做賬嗎?



您好,是這樣做的,沒錯,可以按照這個方式做的哈
2024 07/13 20:19

84784955 

2024 07/13 20:21
老師,我這樣做差成本的話是咋個去多做成本呢,分錄咋做呢

小鎖老師 

2024 07/13 20:21
您好,這個就是直接? 借 主營業務成本? 貸? 應付賬款,這個就行

84784955 

2024 07/13 20:24
老師 不用做待認證進項稅了嗎?

小鎖老師 

2024 07/13 20:27
做,那個是做借方,我沒寫那個,借方是有一個應交稅費 應交增值稅?待認證進項稅

84784955 

2024 07/13 20:29
老師 再問下期末要結轉這個待認證進項稅稅到那個科目呢?

小鎖老師 

2024 07/13 20:29
結轉到應交稅費 未交增值稅 這個
