問題已解決
老師,我買材料,已付預付款,但是沒有發票,貨已到,但是發票這個月不一定能到,我怎么做分錄



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暫估入庫
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
2024 07/13 16:50

84784979 

2024 07/13 18:31
那我應該先做支付貨款,在做暫估入庫?

84784979 

2024 07/13 18:48
老師,我不大明白 ,我暫估入庫后,用估算值生產,等反沖完,在按照正確的發票入庫,那之前已到的材料也就直接消耗掉了嗎

家權老師 

2024 07/13 19:14
暫估的原材料正常領用轉生產成本
