問題已解決
老師,一張100元發票在5月開具,在六月初已申報這筆發票的增值稅,然后6月下旬的時候把這張發票紅沖了,那七月初的時候該怎么申報增值稅呀?



您好,是這樣的,7月申報的時候,這個在6月初申報那個欄次,寫負數就可以的
2024 07/12 23:10

84785027 

2024 07/13 05:55
是什么原因沖紅呢?如果沒有未開票收入呢?如何填負數呢?充抵當期收入嗎?

小鎖老師 

2024 07/13 08:42
這個你們鴻忠不是你們做的嗎?你們之前填寫的比如是開票的位置,然后在這個位置今年填負數就可以了呀。只要是這個今年開的都可以。
