問題已解決
老師,一般納稅人,6月份賬務做完,看科目余額表,哪個科目的數據是本月應該交的增值稅呢



你好!這個科目沒有直接提現
要看申報表
2024 07/12 17:50

84785005 

2024 07/12 17:54
我從科目余額表算不出來嗎

84785005 

2024 07/12 17:55
銷項-進項=a;這個不是嗎

宋生老師 

2024 07/12 18:03
你好!你如果說能看明細的話,那就直接看應交稅費-未交增值稅

84785005 

2024 07/12 18:23
這個科目也是算好了再做得分錄吧

宋生老師 

2024 07/12 18:25
你好!是的,就是這樣的

84785005 

2024 07/12 18:26
麻煩老師說一下這個的計算過程謝謝

宋生老師 

2024 07/12 18:27
你好!銷項-進項-減去其他可以抵扣的部分
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅

84785005 

2024 07/12 18:36
包括留底是吧

宋生老師 

2024 07/12 18:39
你好!這個不是留底了
月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)

84785005 

2024 07/12 18:40
我看我公司的科目余額表,進項稅額當月發生額有數據,這是正常的,是當月勾選的數,但是進項稅額期末還有余額,我就不太明白

宋生老師 

2024 07/12 18:44
你好!這個要看它平時怎么做的賬了。這樣說沒辦法確認

84785005 

2024 07/12 19:18
正常來說,每個月進項發生的跟勾選一樣,銷項稅額跟開票一樣,如果上個月進項稅額勾選了但是沒有抵扣完,就會在本月多交增值稅借方體現對嗎?然后算當月應交未交增值稅時,用銷項稅額減去當月進項稅額,然后減去多交增值稅等其他可以抵扣的數額對嗎

宋生老師 

2024 07/12 21:35
你好!是的,就是這樣理解
