問題已解決
請問老師,進項稅額轉出應該如何進行賬務處理?



進項轉出:
借:成本費用,原材料等科目
貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2024 07/10 17:36

84784956 

2024 07/10 17:37
不用結轉進項稅額轉出嗎?

家權老師 

2024 07/10 17:38
需要月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84784956 

2024 07/10 17:41
感覺你這個樣子做進項稅額轉出這個科目沒有平

家權老師 

2024 07/10 17:44
不需要把那個做平的,正確申報增值稅就行,你的目的是正確報稅

84784956 

2024 07/10 17:54
個人感覺還是應該將賬和申報表上面的數據保持一致

家權老師 

2024 07/10 17:55
交的稅就跟申報的稅沒有差異呀,不要犯強迫癥在某些無關緊要的科目上哈
