問題已解決
上月計提員工工資時,人事還沒有送來工資表,就先按以前工資標準計提的,但次月實際發放時,有員工請假扣工資了,那實際發放數與應發工資數的差額計入哪個科目?



您好,這個的話差額是可以計入到管理費用,這個相當于補提
2024 07/10 17:02

84785018 

2024 07/10 17:15
老師,我的意思是,應付職工薪酬上月末計提的多,本月實際發放的少(請假扣工資了),差額計入哪個科目?

84785018 

2024 07/10 17:16
借:應付職工薪酬(應發數)
? ? 貸:銀行存款(實發數)
? ? ? ? ? ?差額(什么科目?)

小鎖老師 

2024 07/10 17:17
那這個的話,第一 是沖減管理費用,第二是計入到營業外收入,這個

84785018 

2024 07/10 17:31
什么情況沖減管理費用,什么情況計入營業外收入呢?

小鎖老師 

2024 07/10 17:32
如果是前期計提錯了,現在修改,就沖減管理費用,如果是扣除員工的,計入營業外

84785018 

2024 07/10 20:01
好的,謝謝老師!

小鎖老師 

2024 07/10 20:03
不客氣的,祝您開心
