問題已解決
對方供應(yīng)商作廢了發(fā)票,但是我查到了之前會計做了 借:庫存商品,應(yīng)交進(jìn)項349.51,貸方銀行存款,我怎么調(diào)整這邊分錄啊 調(diào)整:借方:庫存商品負(fù)數(shù),應(yīng)交進(jìn)項負(fù)349.51 就好了嗎 ,怎么再做一筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄



借庫存商品負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 就成了
2024 07/10 15:17

84784957 

2024 07/10 15:18
那進(jìn)項轉(zhuǎn)出不是有筆349.51余額啦,不用計入什么成本費用哦

東老師 

2024 07/10 15:18
對,這個不用轉(zhuǎn)到成本費用里面。

84784957 

2024 07/10 15:20
那進(jìn)項轉(zhuǎn)出不是一直有筆349.51余額啦

東老師 

2024 07/10 15:21
這個在你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候可以一起結(jié)轉(zhuǎn)。

84784957 

2024 07/10 15:21
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方負(fù)數(shù)嗎

東老師 

2024 07/10 15:21
對,就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起可以結(jié)轉(zhuǎn)了,就沒有余額了。

84784957 

2024 07/10 15:24
我看之前竟然還結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那到時候所得稅我還得調(diào)增了 這個是去年的發(fā)票

東老師 

2024 07/10 15:25
這個發(fā)票都作廢了,沒有必要轉(zhuǎn)到成本呀。
