問題已解決
老師,企業所得稅季報,營業收入,是填寫本年累計,還是2季度的金額呢



你好,填的是本年累計數。
2024 07/10 12:03

84785012 

2024 07/10 12:05
填寫了,怎么應交的企業所得稅費用金額沒有出來呢

84785012 

2024 07/10 12:06
現在是直接彌補以前年度虧損了嗎

東老師 

2024 07/10 12:06
你好,可以看看是不是虧損的 或者是可以彌補虧損。

84785012 

2024 07/10 12:07
應該是在匯算清繳的時候彌補哇

84785012 

2024 07/10 12:08
季初是2個人,季末是一個人,那我季末只填寫1個人哇老師

東老師 

2024 07/10 12:08
季報的時候也可以彌補虧損的。

東老師 

2024 07/10 12:08
季度末填寫一個人就可以。

84785012 

2024 07/10 12:11
利潤總額直接,跳進彌補以前年度虧損那一欄了,老師營業利潤,是不包含已經交了的企業所得稅嘛

東老師 

2024 07/10 12:11
營業利潤 沒包含企業所得稅

84785012 

2024 07/10 12:16
老師,印花稅,按次,申報,申報金額,是含增值稅,還是不含增值稅金額申報呢

東老師 

2024 07/10 12:17
有合同按照合同金額申報 沒有合同就按照不含稅金額申報

84785012 

2024 07/10 12:19
好的謝謝老師

東老師 

2024 07/10 12:23
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
