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購進商品款未付票未開來,商品已入庫并開票銷售,當月庫存商品的會計分錄怎么做?庫存商品是否含稅?



暫估入庫?
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
2024 07/09 14:59

84785037 

2024 07/09 15:22
因為我知道每次進貨的含稅價,所以我暫估的時候都含稅了,這個怎么辦呢?月底票未到的時候主營業務成本增加了

家權老師 

2024 07/09 15:24
那么你的換算為不含稅價暫估
借;庫存商品?不含稅
? ? ? ?應交稅費-待轉增值稅進項
貸:應付賬款-估價-供應商?

84785037 

2024 07/09 15:25
老師未付款也未開票的庫存商品已經開票銷售了,以后月份開進項票來時,假如企業業務已經不做了,這些進項稅怎么辦?

家權老師 

2024 07/09 15:28
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)?
? ? ?應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
? ? ???應交稅費-待轉增值稅進項
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款

84785037 

2024 07/09 15:32
從去年開始就是按照包含進項稅占估的,已經做過賬,申報過了,當月做暫估入庫第二個月進項票來的時候,紅沖了這筆分錄,重新做了入庫,

家權老師 

2024 07/09 15:34
不管什么樣的思路,把賬做平就行

84785037 

2024 07/09 15:53
老師,我想問的是以前賒購的商品已銷售繳過增值稅了,但暫估的進項稅票本月才開來,企業以后都沒有業務,那這個進項稅怎么處理?

家權老師 

2024 07/09 15:59
借;庫存商品?不含稅
? ? ? ?應交稅費-待轉增值稅進項
貸:應付賬款-估價-供應商??價稅合計
沒法抵扣了直接含稅計入庫存商品
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ? ??主營業務成本? ?不再抵扣的進項稅
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
? ? ???應交稅費-待轉增值稅進項
