問題已解決
老師您好,我們是建筑工程公司,我有一項服務費需要做暫估,我這樣做分錄可以嗎? 借:庫存商品-估價;貸:應付賬款-估價, 然后結轉成本,借主營業務成本;貸:庫存商品。



同學,你好
是可以的
2024 07/09 09:00

84784992 

2024 07/09 09:02
老師那如果我取得的發票比暫估的多或者少怎么沖回呢?這個沖回的分錄不太明白

小菲老師 

2024 07/09 09:03
同學,你好
紅沖,是把暫估的全沖
再根據發票重新做

84784992 

2024 07/09 09:05
那成本也一樣紅沖在重新入賬嗎?還有我現在暫估的是服務費,可以用人工沖嗎?

小菲老師 

2024 07/09 09:06
同學,你好
嗯嗯,是的

84784992 

2024 07/09 09:09
好的,謝謝老師。

小菲老師 

2024 07/09 09:09
不客氣,祝工作順利

84784992 

2024 07/09 09:15
老師麻煩您,我剛看到我暫估完這項服務費后,我這個月的成本大于這個月的收入了,這有什么影響嗎?

小菲老師 

2024 07/09 09:15
同學,你好
沒關系的

84784992 

2024 07/09 09:17
好的,謝謝老師,明白了。

小菲老師 

2024 07/09 09:18
不客氣,祝工作順利
