問題已解決
老師,以前賬上印花稅多計提一分錢,跨年了,這個月怎么處理,怎么做分錄做掉



借稅金及附加0.01 貸營業外收入0.01
2024 07/08 15:37

84784969 

2024 07/08 15:50
老師,當時她做的是應交稅費應交印花稅。我可以直接寫借應交稅費印花稅貸營業外收入嗎

東老師 

2024 07/08 15:50
沒問題,可以這么做的。

84784969 

2024 07/08 15:51
為什么貸不是營業外支出老師

東老師 

2024 07/08 15:52
因為他不用支付了,所以是營業外收入。
