問題已解決
繳納23年企業所得稅 怎么計提



你好,你是要現在計提嗎?借,以前年度損益調整,貸應交稅費應交企業所得稅。
2024 07/08 10:25

84784974 

2024 07/08 10:31
計提和繳納

宋生老師 

2024 07/08 10:39
你好,
補稅會計分錄
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--應交企業所得稅
同時結轉以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
實際補繳企業所得稅時:
借:應交稅費--應交企業所得稅

84784974 

2024 07/08 10:44
好的,
結轉年度損益調整分錄是不是可以不寫,金蝶軟件結賬的時候會自動結轉損益

宋生老師 

2024 07/08 10:46
你好!可以的。可以這樣

84784974 

2024 07/08 10:47
好的,老板的加油費拿來做賬,借管理費用,貸其他應付款 或者現金
貸方科目哪個比較合適

宋生老師 

2024 07/08 10:48
你好,你實際有發支付了嗎?還是沒有支付?

84784974 

2024 07/08 10:49
沒有支付給老板

宋生老師 

2024 07/08 10:49
你好,還沒有支付的時候進入其他應付款。

84784974 

2024 07/08 10:53
還有叫車運輸費,老板微信轉員工備用金叫車,后拿發票給我沖備用金,請問發票做賬,貸方計入其他應付款,是不是還要做個備用金的分錄
員工加油費,微信付款了,貸方應該怎么寫

84784974 

2024 07/08 10:53
還有叫車運輸費,老板微信轉員工備用金叫車,后拿發票給我沖備用金,請問發票做賬,貸方計入其他應付款,是不是還要做個備用金的分錄
員工加油費,微信付款了,貸方應該怎么寫

宋生老師 

2024 07/08 10:55
您好,借管理費用,車輛費,加油費,貸其他應付款。

84784974 

2024 07/08 10:57
微信付款了也是貸其他應付款嘛

宋生老師 

2024 07/08 11:00
你好!如果是公司的**支付的就不用其他應付款。

84784974 

2024 07/08 11:59
好的,銀行收到其他收款借銀行存款,貸其他應收帳嗎
還是其他

宋生老師 

2024 07/08 12:03
你好!你的這個憑證是對的
