問題已解決
22年計提了費用,對方23年1月才開了發票,我是怎么做賬呢



借其他應付款貸以前年度損益調整。
2023 01/09 16:24

郭老師 

2023 01/09 16:24
借以前年度損益整貸其他應付款。

84785008 

2023 01/09 16:27
我看有的人說紅沖再正常做,坐在23年的賬里

郭老師 

2023 01/09 16:29
你好,第一個分錄不就是紅沖的,然后第二個分錄做發票的。

84785008 

2023 01/09 16:31
哦,小企業會計準則就用利潤分配-未分配利潤代替以前年度損益調整吧

郭老師 

2023 01/09 16:33
對的,是的,是這么做的,是這么理解的。
