問題已解決
前年業務招待費進項全額抵扣,今年讓轉出,現在分錄怎么寫?



你好
借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
2024 07/08 10:25

84785003 

2024 07/08 10:25
沒有以前年度損益調整科目

84785003 

2024 07/08 10:26
還需要繳納稅費的分錄

鄒老師 

2024 07/08 10:26
你好,那就這樣處理?
借:利潤分配—未分配利潤? ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)

84785003 

2024 07/08 10:44
這個對應的附加稅分錄怎么寫

鄒老師 

2024 07/08 10:45
你好,對應的附加稅
計提,借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—附加稅
繳納,借:應交稅費—附加稅,貸:銀行存款?
