問題已解決
老師,去年的業務招待費進項稅抵扣了,今年1月份進項稅額轉出的話,應該如何做分錄呢



新年好,今年1月份進項稅額轉出
借:以前年度損益調整—管理費用
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
2023 02/04 10:29

84784969 

2023 02/04 10:31
要是2月份支付的水電費是去年的,這個可以直接入費用么,還是也用以前年度損益調整

鄒老師 

2023 02/04 10:31
你好,2月份支付的水電費是去年的,也用? 以前年度損益調整

84784969 

2023 02/04 10:33
一般都是本月繳納上月的電費,就像1月支付的12月電費還需要計入以前年度所以調整么

鄒老師 

2023 02/04 10:33
你好,是的,是這樣的

84784969 

2023 02/04 10:36
好的,謝謝老師

鄒老師 

2023 02/04 10:36
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
