問題已解決
當月進項稅額大于銷售額度,但有上月的進項稅額轉出,如何結轉增值稅?



借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅
2024 07/07 09:05

84785035 

2024 07/07 09:14
本月要交稅在哪個科目

郭老師 

2024 07/07 09:15
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅
在未交增值稅里面

84785035 

2024 07/07 09:20
案例中,當月的進項大于銷項同時又在當月把上月多抵扣的進項稅額做轉出,怎么做分錄?上面的回復中沒有未交增值稅科目

郭老師 

2024 07/07 09:22
你好,那你是需要交增值稅嗎?銷項減進項加進項轉出是需要繳納增值稅嗎?因為你沒有說,所以我沒有給你做呀
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅

郭老師 

2024 07/07 09:22
這個不就是完整的了嗎:
第一個是結轉銷項。
第二個結轉進項。
第三個是結轉進項轉出。
第四個是結轉需要繳納的增值稅。

84785035 

2024 07/07 09:23
要交稅的

郭老師 

2024 07/07 09:24
上了你看一下的,我給你回復了。

84785035 

2024 07/07 10:17
謝謝老師

郭老師 

2024 07/07 10:18
不用客氣,工作愉快。

84785035 

2024 07/07 12:02
老師,我有一筆去年的進項稅額做轉出,因為我有免稅發票,稅局讓把抵扣的房租進項稅額做轉出,我做的分錄是:借:以前年度損益調整 100元 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 100元 借:利潤分配--未分配利潤 100元 貸:以前年度損益調整 100元 現在資產負責表和損益表不平,差出200元,為什么?

郭老師 

2024 07/07 12:11
做了以前年度損益調整或是利潤分配,未分配利潤就會有這個影響的,可以忽略。

84785035 

2024 07/07 12:14
差額是200,不是100

郭老師 

2024 07/07 12:16
還有其他的稅款,是不是不光交了增值稅?

郭老師 

2024 07/07 12:16
附加稅、企業所得稅。

84785035 

2024 07/07 12:17
可以跟您電話溝通嗎

84785035 

2024 07/07 12:18
交了增值稅,附加稅,滯納金

郭老師 

2024 07/07 12:41
不好意思,學堂不允許我們私下交流的,只能通過這個平臺。你去看一下你們單位以前年度損益調整發生額是多少。
