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執行小企業會計準則,在今年一月份計提并繳納去年第四季度企業所得稅,但是繳納的費用計入今年一月份的利潤表里面計算凈利潤,這個要怎么處理?



你好你可以沖了。計入利潤分配未分配利潤
2024 07/06 20:26

84784978 

2024 07/06 20:35
那如果是22年計提21企業所得稅,可以在23年修改的話也是用利潤分配這個科目嗎?

84784978 

2024 07/06 20:35
那如果是22年計提21企業所得稅,可以在23年修改的話也是用利潤分配這個科目嗎?

暖暖老師 

2024 07/06 20:41
是的你說的是正確的

84784978 

2024 07/06 20:43
就是修改計提時的分錄就可以了嗎?繳納稅費是不用重新做分錄了吧?

暖暖老師 

2024 07/06 20:46
是,繳納的分錄都是一樣的,不影響損益

84784978 

2024 07/06 20:49
21年還是小規模納稅人,在22年計提21年企業所得稅 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 在23年沖,那要在怎么做這筆分錄

暖暖老師 

2024 07/06 20:50
借利潤分配未分配利潤
貸所得稅費用

84784978 

2024 07/06 20:51
那22年12月的增值稅在23計提也是用利潤分配嗎

84784978 

2024 07/06 20:51
那22年12月的增值稅在23計提也是用利潤分配嗎

暖暖老師 

2024 07/06 20:51
增值稅不是,她就應交稅費未交增值稅

84784978 

2024 07/06 21:04
為什么調整了以后,利潤表的所得稅費用還是跟去年繳納的不一樣?去年是53794.22,利潤表里面是53574.72
兩個相差219.5,剛剛好沖21年企業所得稅的金額

暖暖老師 

2024 07/06 21:16
這個直接調整到利潤去了

84784978 

2024 07/06 21:17
什么意思?

暖暖老師 

2024 07/06 21:20
你看,應交稅費應交所得稅這個科目

84784978 

2024 07/06 21:27
老師,我看這個科目明細,實際上利潤表不是跟今年預繳的企業所得稅要一樣嗎?

暖暖老師 

2024 07/06 22:12
是的,你說的是正確的

84784978 

2024 07/06 22:21
額,老師你有看我問是啥嗎?

84784978 

2024 07/06 22:23
不好意思,老師,我重新說一下,在23年充了22年做的計提21年所得稅分錄,然后發現23年利潤表的所得稅費用與23年預繳納的所得稅費用不一致

暖暖老師 

2024 07/07 07:22
那是因為你把22年計入了23年的緣故
