問題已解決
在未開票之前計入費用,后開到專票,摘要怎么寫,分錄怎么做



您好,這個跨年了嗎請問這個
2024 07/05 15:44

84784959 

2024 07/05 15:45
沒有跨年

84784959 

2024 07/05 15:45
那如果跨年了怎么調整

小鎖老師 

2024 07/05 15:46
是這樣的 摘要就是寫 專票抵扣部分? 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額? 貸 管理費用,因為你開始肯定是全額計入費用了,這個時候轉出稅款部分

84784959 

2024 07/05 15:47
為什么不是全額沖減

小鎖老師 

2024 07/05 15:48
為什么全額?費用正常做費用啊,差額抵扣出來增值稅不就可以了嗎

84784959 

2024 07/05 15:51
跨年了借:應交稅額—應交增值稅(進項稅額)貸:以前調整損益 是吧

小鎖老師 

2024 07/05 15:54
嗯對是這個意思的哈
