問題已解決
老師你好!產生了留底稅額怎么做分錄,留底稅額做了進項稅轉出怎么做分錄



你好!這個其實不用單獨做分錄,在申報上有留底就行
這個留底稅額是因為什么原因要轉出
2024 07/05 09:23

84784999 

2024 07/05 09:24
抵減上期欠稅

84784999 

2024 07/05 09:27
老師這兩筆分錄我不會做

宋生老師 

2024 07/05 09:28
你好!這個不是轉出。是這樣的。抵減不需要單獨做分錄
只需要在報表上體現抵減了,然后再看要不要繳稅
如果要交,做這個分錄,
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
如果不要交,不用另外做分錄

84784999 

2024 07/05 09:30
那是不是5月份產生留底時不做分錄不用交稅全額抵減等6月份進項稅的轉出時也不用管嗎

84784999 

2024 07/05 09:31
老師你看就是這張報表

宋生老師 

2024 07/05 09:34
你好!你這個6月就不叫轉出,而是留底的金額抵減

84784999 

2024 07/05 09:35
那時要吧以前的欠稅做收入嗎?

宋生老師 

2024 07/05 09:37
你好!欠稅不用做收入。
你
