問題已解決
老師如果留底退稅了,做進項稅額轉出,這個分錄怎么做啊



收到留抵稅額退稅時:
借:銀行存款
貸: 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
同時:
借:應交稅費——未交增值稅
貸: 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
03/01 14:52

84784948 

03/01 14:57
老師不明白為什么做第二個分錄跟第一個有什么關系?

劉艷紅老師 

03/01 14:58
如果有未交增值稅,就結轉掉,沒有就不用管了

84784948 

03/01 15:03
老師這個進項稅額轉出貸方就是一直有余額啊。

劉艷紅老師 

03/01 15:08
計算留抵稅額時:
借:應收留抵稅額退稅款,
貸:應交稅費—應交增值稅—留抵稅額退稅。
收到實際退稅后:
借:銀行存款,
貸:應收留抵稅額退稅款

劉艷紅老師 

03/01 15:08
你說的是留底退稅,,是這樣做分錄的

劉艷紅老師 

03/01 15:08
這個不算是進項轉出

84784948 

03/01 15:09
老師留底退稅不做進項稅額轉出?

84784948 

03/01 15:09
老師那個留底退稅,不是進項稅額大于銷項稅,且認證后的,叫留底稅么?

劉艷紅老師 

03/01 15:09
不用呀,這個是兩回事
