問題已解決
老師你好,我公司5月份收到一張發票認證了,6月份開發票公司把這張發票全額紅沖后,又開了一張相同數額藍字發票,我公司怎么處理?把新開負數發票和正數發票都認證?



同學你好,紅字發票不認證直接進項轉出即可,正數發票認證
2024 07/03 19:28

84785018 

2024 07/03 19:44
老師,做賬時把負數發票和正數發票都錄入嗎?怎么處理給出分錄,謝謝老師!

CC橙老師 

2024 07/03 22:43
是的,
借:原材料/庫存商品 (負數)
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 (負數)
貸:應付賬款 (負數)
借:原材料/庫存商品?
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款?
