問題已解決
老師,我們給別人開了發(fā)票,但是他沒給錢,這么寫分錄,對不



你好,借方是應(yīng)收賬款。
2024 07/02 17:04

84784988 

2024 07/02 17:05
老師,和業(yè)務(wù)相關(guān)的費用,不要寫其他應(yīng)收?是不

東老師 

2024 07/02 17:06
對,這個計入應(yīng)收賬款。

84784988 

2024 07/02 17:07
那我把這個科目停用?

84784988 

2024 07/02 17:07
它是不是就不會出現(xiàn)了

東老師 

2024 07/02 17:07
對,最好還是用應(yīng)收賬款合適。

84784988 

2024 07/02 17:07
明白了,老師

東老師 

2024 07/02 17:07
嗯,幫忙給個五星好評,多謝多謝

84784988 

2024 07/02 17:13
老師,你再幫我看看我這個分錄寫的對不,匯算清繳交企業(yè)所得稅了

東老師 

2024 07/02 17:14
那你怎么做的發(fā)給我看一下呢。

84784988 

2024 07/02 17:15
實在不好意思,老師,總是這樣的小問題問您,我是小白,轉(zhuǎn)行進入會計行業(yè),一直靠自己摸索,也沒人帶,真的是麻煩您了

東老師 

2024 07/02 17:16
對,沒錯,就是這么做的,你這么做到?jīng)]問題的。很棒嘛
