問題已解決
老師您好,出口退稅小白,從來沒有操作過退稅,有問題請教。 書上這里說的增值稅申報表填好以后不要提交,進入免抵退錄入數據,然后申報增值稅,那問題是如果出口收入申報跟退稅不是同時進行如何比對,比如現在7月申報的是6月的增值稅收入,但這個月不想退稅,過幾個月再退稅。那如何操作比對呢。



同學你好,實際工作中一般是當月退稅的數據才進行免抵退申報,保持勾選進項發票一致性
2024 07/01 23:52

84784979 

2024 07/02 08:32
跟我申報出口收入無關是嗎,因為手上的這家生產出口企業是純出口,而且他并不是每個月都有業務,幾個月才出口一次。今年6月出口的我是不是在7月申報增值稅免抵退收入,問了老板說要9月進項才開回來,那如果9月又是一筆出口業務都沒有,能正常去申請退稅嗎

Xia老師 

2024 07/02 08:42
同學你好,可以的,出口退稅是和報關單上的出口項關聯只要這張報關單的進項發票還沒退稅就可以申請退稅
