當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我公司與甲方公司簽訂勞務(wù)合同,又與乙方公司簽訂了派遣用工,乙方派遣工人到我公司上班,但工資由甲方公司代發(fā),然后,乙方開(kāi)票給我公司,我公司再開(kāi)票給甲方公司,請(qǐng)問(wèn)我公司該如何做分錄?



同學(xué),你好
乙方開(kāi)票給我公司
借:費(fèi)用、成本
貸:銀行存款
我公司再開(kāi)票給甲方公司
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2024 06/27 15:40

84784989 

2024 06/27 15:45
那我公司先借款給乙方公司發(fā)工資該如何做賬呢?謝謝

小菲老師 

2024 06/27 15:46
我公司先借款給乙方公司發(fā)工資該如何做賬呢
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款

84784989 

2024 06/27 15:55
然后等甲方發(fā)工資時(shí),乙方給我公司開(kāi)票,我公司做,借:費(fèi)用成本,貸:應(yīng)收賬款

小菲老師 

2024 06/27 15:55
同學(xué),你好
嗯嗯,可以的

84784989 

2024 06/27 16:03
因?yàn)殚_(kāi)的票里包含了之前的借款,如果分錄做成,借:費(fèi)用成本,貸:應(yīng)收賬款,那之前做的借款就一直掛在其他應(yīng)收款這個(gè)科目里

小菲老師 

2024 06/27 16:05
同學(xué),你好
其他應(yīng)收款,和應(yīng)收賬款對(duì)沖就行

84784989 

2024 06/27 16:08
這個(gè)應(yīng)該怎么對(duì)沖呢,應(yīng)該怎么做分錄呢?

小菲老師 

2024 06/27 16:09
同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款
貸:其他應(yīng)收款

84784989 

2024 06/27 16:13
好的,謝謝老師

小菲老師 

2024 06/27 16:45
不客氣,祝工作順利
