問題已解決
你好,我在5月份進了總部5萬元的貨,6月又進了總部5.5萬元的貨,在6月總部給我開了104310的發票, 這個賬從5月的那5萬開始發生,到6月總部給我開的發票104310元,(我給總部打了10.5萬元的貨款,總部給我開了104310的票)要怎么入賬,



1、沒開發票收到貨,先暫估入庫,借:庫存商品 5 貸:應付賬款-暫估 5, 2、6月分錄,借:庫存商品 5.5 貸:應付賬款-暫估 5.5
3、收到發票,先沖對應的暫估入庫,借:庫存商品(負數) 貸:應付賬款-暫估(負數),然后根據發票入賬,借:借:庫存商品 貸:應付賬款 104310(如果含稅換算為不含稅的),支付價款,借:應付賬款 10.5 貸:銀行存款 10.5
2024 06/27 15:03

84785035 

2024 06/27 15:26
老師5月的5萬,和6月的5.5萬我都已經用銀行打款了

余倩老師 

2024 06/27 15:55
你好,最后一個分錄反映了打款的哈。
