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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問一下發(fā)票是23年的,當(dāng)時支付的時候是做的借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在這個發(fā)票24年才拿到,我怎么把那個應(yīng)付賬款給沖掉呢?



您好,這是23年成本費(fèi)用,規(guī)范是要更正申報23年年度和所得稅匯繳申報表哦,費(fèi)用不能跨年的
借:未分配利潤(代替管理費(fèi)用等 ) 貸:應(yīng)付賬款
2024 06/26 15:01

84785038 

2024 06/26 15:02
用以前年度損益調(diào)整可以嗎?

廖君老師 

2024 06/26 15:03
您好,可以,那要多個一個分錄,還要把??以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)到??未分配利潤

84785038 

2024 06/26 15:04
好的,謝謝老師

廖君老師 

2024 06/26 15:04
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?
?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
