問題已解決
老師,五月的工資計提14098.41.6月發放14098.40少了一分沒有發我要如何做賬處理呢



您好,借:管理費用等-工資 -0.01 貸:應付職工薪酬-工資 -0.01
這樣就好啦
2024 06/23 13:23

84785000 

2024 06/23 13:28
是在6月份做這筆分錄是嗎?還是反結賬回去做呢?

廖君老師 

2024 06/23 13:31
您好,在6月份做這筆分錄

84785000 

2024 06/23 13:32
好的……謝謝老師

廖君老師 

2024 06/23 13:35
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?
?? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

84785000 

2024 06/23 14:17
老師,上月多計提時,多計提的1分,受益對象是生產成本-直接人工0.01,6月調賬也要按上月計提的生產成本-直接人工-0.01嘛?

廖君老師 

2024 06/23 14:17
您好,是的,原來計哪個科目,現在就是沖回哪個科目的

84785000 

2024 06/23 14:21
沖回生產成本的話,是不是又要結轉到庫存商品里面去呢?

廖君老師 

2024 06/23 14:22
您好,是的,反正在本月沖的,成本核算時一起結轉

84785000 

2024 06/23 14:23
老師你幫我看一下我截圖的這個分錄對嗎?我沖回原來的科目,生產成本直接人工余額還有負數-0.01是不是要又要結轉到庫存商品去呢?

廖君老師 

2024 06/23 14:31
您好,是的,不用現在結轉,我們不是有成本核算么,月末一次性結轉,按成本會計核算?表格
