問題已解決
23年賬上待認證進項發票沒有抵扣,現在不想抵扣,怎么做分錄,把待認證進項發票這個科目余額沖減掉



你好,當時做了成本費用的嗎?如果是的話,
借利潤分配未分配利潤
貸應稅費待抵扣
2024 06/19 14:58

84784961 

2024 06/19 15:25
進項稅額是單獨做這個科目,不會做費用里面呀,做的時候借:費用借:待認證進項 貸:現金

郭老師 

2024 06/19 15:28
怎么不會做費用?那你的增值稅不抵扣不就是加稅合計做到了費用里面了。

郭老師 

2024 06/19 15:28
你增值稅不抵扣,不就是拿來抵扣所得稅了?

84784961 

2024 06/19 15:31
23年這樣做的借:費用 10借:待認證進項稅額1.3,貸:現金,在當年待認證進項發票我沒有抵減掉,現在一直掛賬上,現在這部分稅我就不抵扣了,怎么把這個待認證進項稅額科目上金額沖平

郭老師 

2024 06/19 15:35
借利潤分配,未分配利潤
貸應交稅費待認證。

84784961 

2024 06/19 15:40
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 06/19 15:43
不用客氣,工作愉快。
