問題已解決
老師好,我們有一張專票應該在5月份認證勾選,結果會計搞錯了,在4月份就給提前認證了,這個該怎么處理呢?



您好,五月份的時候做賬按照進項稅額做賬就成。
2024 06/19 10:16

84785038 

2024 06/19 10:17
那4月份進項稅額賬務和稅務申報不一致啊老師

東老師 

2024 06/19 10:19
對,是的,但是到五月份就一致了

84785038 

2024 06/19 10:20
那4月份的差額咋處理呢老師

東老師 

2024 06/19 10:21
按理說五月份的發票不能在四月份抵扣啊

84785038 

2024 06/19 10:21
對,會計人員點錯了,現在對賬發現的

東老師 

2024 06/19 10:22
五月份做賬就成了

84785038 

2024 06/19 10:24
那4月份用做處理嗎

東老師 

2024 06/19 10:24
4月份的時候不用處理的。
