問題已解決
2023年風險稽查時補交2021年的稅,去大廳補稅時稅務申報表上改成無票收入了,2023年我賬上沒有把2021年補做無票收入, 只在2023年賬上做了借:未分配利潤(增值稅、附加稅、企業所得稅) 貸:應交稅費, 2023年12月客戶 需要發票 ,我補開了發票,直接做了收入分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 這樣增值稅多交了, 現在申請2023年多交的增值稅,把2023年補開發票的稅務申報表,變更填一筆無票收入負數,那我2023年的分錄我要怎么修改?



首先,2023年賬上應補做無票收入,以確保與稅務申報表一致。然后,根據2023年12月客戶需要發票并補開發票的情況,應進行以下分錄修改:
1.沖減原來的無票收入分錄:
借:應收賬款(紅字)
貸:主營業務收入(紅字)
應交稅費(紅字)
1.記錄開票收入:
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費
2024 06/18 10:52

84784975 

2024 06/18 10:56
2023年賬上應補做無票收入,以確保與稅務申報表一致,要不要反結賬,把無票收入補做到2021年賬上?

樸老師 

2024 06/18 10:58
只要補了就可以
你如果反結賬又要更正21年的申報表
麻煩了

84784975 

2024 06/18 11:00
在2023年賬上補做無票收入,分錄怎么做呢? 補開發票,我做了分錄借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費

樸老師 

2024 06/18 11:04
就是這樣做分錄的

84784975 

2024 06/18 11:09
不對,稅務申報表在2021年12月做了無票收入,我在2023年賬上做無票收入怎么做?我的賬能跟稅務一致嗎?

樸老師 

2024 06/18 11:12
你補做就可以了
這個沒事

84784975 

2024 06/18 11:13
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費 這個分錄做了收入不就是2023年了嗎?

84784975 

2024 06/18 11:15
2023年賬上做了借:未分配利潤(增值稅、附加稅、企業所得稅) 貸:應交稅費, 2023年12月客戶 需要發票 ,我補開了發票,直接做了收入分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 無票收入分錄怎么做?

樸老師 

2024 06/18 11:20
無票收入的分錄和開票的是一樣的
沒有區別哦

84784975 

2024 06/18 13:12
老師這個地方迷糊,稅務申報表在2021年12月做了無票收入,我在2023年賬上做無票收入怎么做?我的賬能跟稅務一致嗎?

樸老師 

2024 06/18 13:17
21年賬上沒做無票收入嗎

84784975 

2024 06/18 13:17
沒有做哦,

84784975 

2024 06/18 13:18
稅務申報上做了無票收入

樸老師 

2024 06/18 13:22
那你直接反結賬回去補做就可以

84784975 

2024 06/18 13:27
假如不反結賬的話怎么做分錄呢

樸老師 

2024 06/18 13:28
做
借銀行或應收貸利潤分配未分配利潤

樸老師 

2024 06/18 13:29
貸應交稅費應交增值稅
