問題已解決
老師,財政補貼是通過我們合作社再補貼給其它合作社的,只是通過我們合作社統一發給其它合作社,我們一分錢也沒有,現在做賬收到財政補貼資金是做借,銀行貸營業外收入嗎,然后支付給其它合作社借,營業外支出,貸銀行,是應該這樣做分錄嗎?還是說借銀行,貸,專項應付款然后借專項應付款貸銀行



你好,同學
借銀行,貸,專項應付款然后借專項應付款貸銀行
2024 06/17 11:18

84784980 

2024 06/17 11:23
我也是準備這樣做的老師,但是財政會核實稅務申報財政補貼的金額,如果這樣做稅務申報表上就不會反應財政補貼的金額了

冉老師 

2024 06/17 11:25
實質掛往來比較好的

84784980 

2024 06/17 11:31
掛往來,就是借銀行貸其它應付款然后再借其它應付款,貸銀行嗎老師,但是我們合作社收到區社的補貼給區社開了發票的,然后支付給其它合作社他們又給我們開發票了的,都是開的財政補貼資金

冉老師 

2024 06/17 11:32
掛往來,就是借銀行貸其它應付款然后再借其它應付款,貸銀行嗎
是的

冉老師 

2024 06/17 11:32
但是我們合作社收到區社的補貼給區社開了發票的,然后支付給其它合作社他們又給我們開發票了的,都是開的財政補貼資金
這樣的話,是應該做補貼

84784980 

2024 06/17 11:38
都開發票的,是借銀行貸營業外收入然后借營業外支出貸銀行嗎老師,到底怎么做是合規的,有補貼的公司財政都要稅務核查申報表上有沒有補貼資金,一般稅務就看營業外收入

冉老師 

2024 06/17 11:39
都開發票的話,是借銀行貸營業外收入然后借營業外支出貸銀行

84784980 

2024 06/17 11:41
好的謝謝老師

冉老師 

2024 06/17 11:41
不客氣,同學,祝你工作順利
