問題已解決
老師,買車收到機動車銷售統一發票,該票進項稅額4月抵扣,5月被紅沖,稅務申報表如何填寫?我在附列資料二表中,第20行紅字專用發票信息表注明的進項稅額,填寫了紅沖的進項稅額304.95,提示圖片中,



你好,當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”-0.00元,——是這個沒填上,這城也要填上304.95
2024 06/15 19:26

薇老師 

2024 06/15 19:27
檢查《開具紅字增值稅專用發票信息表》的填寫是否準確,以及是否已經正確地依據該信息表進行了進項稅額的轉出申報。如果存在填寫錯誤,應及時更正或申請作廢,并確保《附列資料二》中第20欄的填寫與信息表中的稅額一致,以便順利完成申報。

84785038 

2024 06/15 21:40
這個信息表是銷貨方填,還是我購貨方來填?
這個怎么填?具體的操作步驟是怎么樣的的?

薇老師 

2024 06/15 21:47
是銷貨方填的,只能對方操作哦。

薇老師 

2024 06/15 21:51
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